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大连理工大学(鞍山)研究院2016年度部门决算公开
发布时间:   浏览次数:306      来源:财政局添加管理员

 

 

 

 

 

 

 

大连理工大学(鞍山)研究院

2016年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

第一部分    大连理工大学(鞍山)研究院概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 大连理工大学(鞍山)研究院2016年度部门决算报表

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

第三部分    大连理工大学(鞍山)研究院2016年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

第一部分   大连理工大学(鞍山)研究院

 

 

一、主要职责

大连理工大学(鞍山)研究院是大连理工大学和鞍山市政府根据辽宁省区域产业发展的战略部署,为发挥大连理工大学的科技优势和鞍山市的产业优势,落实创新驱动战略、开创校地合作新模式而设立的科研机构。研究院定位于产业技术研发、公共技术服务和产业支撑服务,研究院将本着高起点、高标准的原则,立足鞍山,面向辽宁,辐射全国,助推地方经济的快速发展。

 

 

二、部门决算单位构成

大连理工大学(鞍山)研究院

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分大连理工大学(鞍山)研究院

2016年度部门决算公开报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分大连理工大学(鞍山)研究院2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计129.84万元,包括:

1.财政拨款收入129.84万元,其中:公共预算财政拨款收入129.84万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元等。

与上年收入增减情况说明:2016年收入总计比上年减少77.96万元, 减少37.52%。其中: 公共预算财政拨款收入减少77.96万元,政府性基金收入减少0万元,其他收入减少0万元,上年结转和结余减少0万元。减少原因为预算结构调整。

(二)支出总计129.84万元,包括:

1.基本支出49.31万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出43.98万元,对个人和家庭的补助支出2.31万元,商品和服务支出3.02万元,其他资本性支出0万元。

2.项目支出80.53万元,主要为大连理工大学各项目研究组科研所需经费。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年支出增减情况说明:2016年支出总计比上年减少77.96万元, 减少37.52%。其中:基本支出减少21.59万元,项目支出减少56.37万元。减少原因为预算结构调整,支出结构调整。

(三)年末结转和结余0万元

2016年年末结转和结余0万元。

与上年收支增减变化情况:2016年年末结转和结余与上年无变化。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映大连理工大学(鞍山)研究院2016年整体财政拨款支出情况,即当年财政拨款发生的支出,2016年度财政拨款支出129.84万元,其中:基本支出49.31万元。项目支出80.53万元

(二)具体情况

2016年度财政拨款支出129.84万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出47万元,科学技术支出80.53万元,住房保障支出2.31万元。

1. 一般公共服务支出47万元,包括:

事业运行47万元,主要是按规定发放人员工资

2.科学技术支出80.53万元,包括:

其他技术研究与开发支出80.53万元,主要是针对超大幅面激光3D打印技术及装备强流脉冲电子束装备设计与制造变压器油气激光光声在线监测系统面向高端装备设计与分析技术创新平台四个产业化项目的支出。

 3. 住房保障支出2.31万元,包括:住房公积金支出1.94万元,主要是按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。与上年持平。

1.因公出国(境)费0万元。2016年参加出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务接待费0万元。2016年国内公务接待累计0批次,0人,0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。2016年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。

    四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出2.36万元,2015年减少13.44万元,降低85.06%,主要原因是严格遵守财务制度、财经纪律、注重绩效原则,合理、规范、科学的安排支出。

(二)政府采购支出情况

2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效工作开展情况

 2016年本部门无全市重点绩效评价项目。

(五)其他情况

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

此表内容2016年度无业务发生,故上报空表。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

8.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

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