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鞍山高新技术产业开发区房屋管理中心2016年度部门决算公开
发布时间:   浏览次数:222      来源:财政局添加管理员

 

 

 

 

 

 

 

鞍山高新技术产业开发区房屋管理中心

2016年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

第一部分 鞍山高新技术产业开发区房屋管理中心概况

一、主要职责

二、部门构成

第二部分鞍山高新技术产业开发区房屋管理中心概况

2016年度部门决算报表

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

第三部分    鞍山高新技术产业开发区房屋管理中心

2016年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

第一部分   鞍山高新技术产业开发区房屋管理中心

一、主要职责

负责对高新区国有土地上的房屋所有权登记、房屋抵押权登记、房屋预告登记、房屋更正登记及房屋异议登记等登记和发证工作;对高新区公有产权房屋、私有产权房屋(含二手房、房改房、赠与、继承等)的交易行为进行管理,并依法办理交易手续;负责高新区国有土地范围上房屋的面积、产籍图的测绘管理工作;负责高新区登记房屋的产权档案的整理、保管、查询、利用等工作。

二、部门构成

鞍山高新技术产业开发区房屋管理中心

第二部分 鞍山高新技术产业开发区房屋管理中心

2016年度部门决算公开报表

第三部分鞍山高新技术产业开发区房屋管理中心

2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计1170.88万元,包括:

财政拨款收入1170.88万元,其中:公共预算财政拨款收入1170.88万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年收入增减情况说明:2016年收入总计比上年减少236.02万元, 减少16.78%。其中: 公共预算财政拨款收入减少236.02万元,政府性基金收入减少0万元,其他收入减少0万元,上年结转和结余减少0万元。减少原因为预算结构调整。

(二)支出总计1170.88万元,包括:

1.基本支出102.34万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出59.88万元,对个人和家庭的补助支出6.54万元,商品和服务支出34.2万元,其他资本性支出0万元。

2.项目支出1068.54万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年支出增减情况说明:2016年支出总计比上年减少236.02万元, 减少16.78%。其中:基本支出减少29.56万元,项目支出减少206.56。减少原因为预算结构调整,支出结构调整。

(三)年末结转和结余0万元

2016年年末结转和结余0万元。

与上年收支增减变化情况:2016年年末结转和结余与上年无变化。

    二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映鞍山高新技术产业开发区房屋管理中心2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出1170.88万元,其中:基本支出102.34万元,项目支出1068.54万元。

    (二)具体情况

2016年度财政拨款支出1170.88万元,按支出功能分类科目分,一般公共服务支出95.8万元,社会保障和就业支出0.79万元,城乡社区支出1068.54万元,住房保障支出5.75万元。

1.一般公共服务支出95.8万元,包括:事业运行95.8万元,主要是按规定发放人员工资。

2. 社会保障和就业支出0.79万元,包括:事业单位离退休0.79万元,主要是退休人员工资支出。

3.城乡社区支出1,068.54万元,包括:其他城乡社区支出1,068.54万元,主要是项目支出。

4. 住房保障支出5.75万元,包括:住房公积金支出5.75万元,主要是按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。与上年持平。

1.因公出国(境)费0万元02016年参加出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务接待费0万元,2016年国内公务接待累计0批次,0人,0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。2016年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出34.97万元。比2015年增加19.37万元,增加124.17%, 主要原因是机构运转必需经费有所增加

(二)政府采购支出情况

2016年本部门政府采购支出总额5.1万元,其中:政府采购货物支出5.1万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效工作开展情况

 2016年本部门无重点绩效评价项目。

(五)其他情况

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

此表内容2016年度无业务发生,故上报空表。

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

8.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

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